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市投控集團召開內(nèi)部審計進場見面會

閱讀次數(shù):3948?|?信息來源:審計考核部?|?發(fā)布時間:2025-09-29

9月28日上午,市投控集團召開2025年內(nèi)部審計進場見面會,明確本次審計工作的目標、任務(wù)和要求,確保審計任務(wù)高效推進。會議由集團紀委書記吳青清主持,各二級集團內(nèi)審工作分管領(lǐng)導、部門負責人,審計組成員以及被審計單位負責人參加會議。

參會人員認真學習了《習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神》。審計考核部負責同志宣讀了審計“四嚴禁、八不準”工作紀律要求,對此次審計工作作了部署安排。被審計單位代表作了表態(tài)發(fā)言。

會議強調(diào),內(nèi)部審計是公司強化內(nèi)部管控、防范經(jīng)營風險的重要舉措,既是對干部經(jīng)營管理履職情況的全面檢查,也是推動公司高質(zhì)量發(fā)展的重要契機。

會議要求,一要提高思想認識,自覺接受審計監(jiān)督,不回避矛盾、不掩蓋短板;二要明確審計重點,堅持問題導向,努力提高審計工作效益;三要重視審計整改,加強制度建設(shè),從源頭上防范同類問題復(fù)發(fā),實現(xiàn)整改一個問題、完善一項制度、提升一類管理,做到以審促改、以改促建,確保審計成果真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展動能。

編輯|蘇玲 校對|陳瀟 審發(fā)|嚴艷